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      法規(guī)庫

      煤炭內(nèi)部審計統(tǒng)計工作的規(guī)定

      煤審綜字[1998]第9號

      頒布時間:1998-01-21 00:00:00.000 發(fā)文單位:煤炭工業(yè)部

        第一條 為了規(guī)范煤炭內(nèi)部審計機構(gòu)審計統(tǒng)計工作,保障審計統(tǒng)計資料的準確性、及時性和完整性,根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》和審計署《審計機關審計統(tǒng)計工作的規(guī)定》,結(jié)合煤炭內(nèi)部審計工作實際,制定本規(guī)定。

        第二條 煤炭內(nèi)部審計統(tǒng)計工作的基本任務是:對煤炭內(nèi)部審計工作發(fā)展情況和工作成果進行統(tǒng)計調(diào)查,開展統(tǒng)計分析,提供統(tǒng)計資料,實行統(tǒng)計監(jiān)督,為加強審計工作管理和促進宏觀調(diào)控服務。

        第三條 各級煤炭內(nèi)部審計機構(gòu),必須依照國家有關法律規(guī)定,如實提供審計統(tǒng)計資料和相關情況。

        第四條 審計統(tǒng)計工作實行統(tǒng)一領導,分級負責,歸口管理。

        審計署駐煤炭工業(yè)部審計局負責組織煤炭內(nèi)部審計的統(tǒng)計工作;各省煤管局、地質(zhì)總局、煤炭科學總院等審計機構(gòu)負責組織所管轄單位的內(nèi)部審計的統(tǒng)計工作。

        第五條 各級煤炭內(nèi)部審計機構(gòu),應當配備專職或兼職審計統(tǒng)計人員。

        第六條 審計統(tǒng)計人員應當具備與其從事的工作相適應的審計、統(tǒng)計、計算機等方面的專業(yè)知識和業(yè)務能力。

        審計統(tǒng)計人員應當保持相對穩(wěn)定。

        煤炭內(nèi)部審計機構(gòu)應當對審計統(tǒng)計人員有計劃地進行專業(yè)培訓。

        第七條 各級煤炭內(nèi)部審計機構(gòu)應當領導、監(jiān)督審計統(tǒng)計人員,認真貫徹統(tǒng)計法規(guī)和統(tǒng)計制度,履行職責,準確、及時地提供審計統(tǒng)計資料,完成各項審計統(tǒng)計工作任務,并保障其必要的工作條件。

        煤炭內(nèi)部審計機構(gòu)如發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算或者來源有錯誤,應當責成審計統(tǒng)計人員和有關人員核實、訂正。

        第八條 審計統(tǒng)計人員有權(quán)要求有關單位和審計人員提供審計統(tǒng)計資料和相關情況,檢查審計統(tǒng)計資料的準確性,要求改正不確實的審計統(tǒng)計資料。有關單位和審計人員不得拒絕或阻撓。

        審計統(tǒng)計人員不得虛報、瞞報、偽造、篡改或拒報審計統(tǒng)計資料;未經(jīng)批準,不得自行編制、發(fā)布統(tǒng)計調(diào)查表;未經(jīng)核定和批準,不得自行公布審計統(tǒng)計資料。

        第九條 審計署駐煤炭工業(yè)部審計局負責制定全國煤炭統(tǒng)一的統(tǒng)計指標、統(tǒng)計標準、統(tǒng)計方法和基本審計統(tǒng)計報表表式,報審計署備案。

        各級煤炭內(nèi)部審計機構(gòu)應當按照部審計局的規(guī)定,組織實施審計統(tǒng)計工作。

        第十條 各省煤管局內(nèi)部審計機構(gòu)可以臨時組織所管理單位專業(yè)性審計統(tǒng)計調(diào)查,但不得與部審計局下達的基本審計統(tǒng)計報表重復或抵觸。

        違反規(guī)定自行編制、發(fā)布的審計統(tǒng)計調(diào)查表,有關單位有權(quán)拒絕填報。

        第十一條 各級煤炭內(nèi)部審計機構(gòu)應當建立、健全審計統(tǒng)計的各項基礎工作制度,嚴格審計統(tǒng)計工作程序。

        內(nèi)部審計統(tǒng)計人員應當會同有關的審計人員,根據(jù)審計意見書、審計決定等審計公文中的數(shù)據(jù)資料,登記審計統(tǒng)計臺帳,依據(jù)審計統(tǒng)計臺帳填制審計情況統(tǒng)計報表,切實保證數(shù)出有據(jù),并健全審計統(tǒng)計檔案。

        第十二條 為了反映審計項目計劃執(zhí)行情況和審計工作成果,揭示審計工作管理和企事業(yè)單位經(jīng)營管理中帶普遍性、傾向性的問題,發(fā)揮審計統(tǒng)計的信息監(jiān)督和咨詢服務作用,應當實行按季度上報審計統(tǒng)計分析報告的制度。

        第十三條 審計統(tǒng)計資料應當按照國家規(guī)定,實行保密制度。定期上報和通報審計統(tǒng)計資料時,應當經(jīng)單位負責人審核、簽署或蓋章。

        第十四條 煤炭內(nèi)部審計機構(gòu)應當對審計統(tǒng)計工作質(zhì)量實行年度考核、半年報表匯審和不定期抽查制度。

        第十五條 煤炭內(nèi)部審計機構(gòu)依據(jù)考核、檢查的結(jié)果,應當對于有下列情況之一的內(nèi)部審計機構(gòu)和審計統(tǒng)計人員予以表彰:

        (一)改進和完善審計統(tǒng)計制度、方法,有重要貢獻的;

        (二)提供審計統(tǒng)計資料準確、及時、完整,成績優(yōu)異的;

        (三)開展審計統(tǒng)計分析成效顯著,對促進加強審計管理和宏觀調(diào)控發(fā)揮重要作用的;

        (四)有其他特殊貢獻,需要予以表彰的。

        第十六條 發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計機構(gòu)和有關責任人員違反統(tǒng)計法規(guī)和統(tǒng)計制度,情節(jié)嚴重,造成不良后果的,應當嚴肅處理。

        第十七條 本規(guī)定由煤炭工業(yè)部審計局負責解釋。

        第十八條 本規(guī)定自1998年1月1日起施行。

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