• <sup id="azsug"></sup>

    <menu id="azsug"></menu><dfn id="azsug"><li id="azsug"></li></dfn>
      <td id="azsug"></td>
      <sup id="azsug"></sup>
    1. 丰满无码人妻热妇无码区,亚洲国产欧美一区二区好看电影,大地资源中文第二页日本,亚洲色大成网站WWW永久麻豆,中文字幕乱码一区二区免费,欧美人妻在线一区二区,草裙社区精品视频播放,精品日韩人妻中文字幕
      問題已解決

      老師,如果并沒有計提工資,發放時直接寫 借:應付職工薪酬——工資 貸:庫存現金 這個分錄是對的嗎

      84784998| 提問時間:2020 02/07 21:49
      溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
      速問速答
      宇飛老師
      金牌答疑老師
      職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師
      是的,發放工資的分錄是這個,但是一般要先計提呀,管理的工資計入管理費用,銷售的工資計入銷售費用。
      2020 02/07 21:51
      84784998
      2020 02/07 21:57
      在做練習時 看見這個分錄,感覺也不太對。這樣不計提的話,月末時應付職工薪酬就成負數了 所以就又問問老師
      宇飛老師
      2020 02/07 21:59
      對啊,所以都要先計提,那樣子應付職工薪酬有了貸方數,付工資時候借方沖掉,這樣才是對的。
      84784998
      2020 02/07 22:01
      那如果沒計提工資的話,是不是應該寫 借:管理費用——工資 貸:庫存現金 而不應該寫成借:應付職工薪酬。老師,我這樣理解對嗎
      宇飛老師
      2020 02/07 22:07
      計提時候借:管理費用——工資 貸:應付職工薪酬-工資 發放的時候借應付職工薪酬-工資 貸:庫存現金或銀行存款
      宇飛老師
      2020 02/07 22:08
      對,沒計提直接借:管理費用——工資 貸:庫存現金
      描述你的問題,直接向老師提問
      0/400
          提交問題

          最新回答

          查看更多

          您有一張限時會員卡待領取

          00:10:00

          免費領取
          主站蜘蛛池模板: 午夜在线欧美蜜桃| 亚洲精品色哟哟一区二区| 国产丰满乱子伦无码专区| 天天澡日日澡狠狠欧美老妇| 少妇又爽又刺激视频| 国产白丝jk捆绑束缚调教视频| 久热这里有精品免费视频| 亚洲精品第一区二区在线| 亚洲va中文字幕无码久久不卡| 无码国产精品一区二区av| 四虎永久播放地址免费| 亚洲精品美女一区二区| 国产免费高清69式视频在线观看| 欧美人成精品网站播放| av资源在线看免费观看| 日韩人妻不卡一区二区三区| 日韩狼人精品在线观看| 亚洲精品区二区三区蜜桃| 张家港市| 国产午夜精品福利视频| 潮喷失禁大喷水av无码| 五月天国产成人av免费观看| 亚洲欧美日韩综合久久| 性久久久久久| 亚洲国产成人精品女人久| 一级做a爰片在线播放| 欧美成人aaa片一区国产精品| 成人国产亚洲精品一区二区| 艳妇乳肉豪妇荡乳xxx| 少妇撒尿一区二区在线视频| 熟妇人妻无码中文字幕老熟妇| 亚洲欧美日韩愉拍自拍美利坚| 蜜桃臀av一区二区三区| 精品人妻一区二区三区蜜臀| 人妻伦理在线一二三区| 性色av 一区二区三区| 欧美福利电影A在线播放| 一本无码在线观看| 色婷婷婷丁香亚洲综合| 国产超高清麻豆精品传媒麻豆精品 | 18av千部影片|