問題已解決
老師 我們是物業公司 收到業主房租時 她多付了錢 做入預收款 完整的科目應該怎么做
借銀行貸主營業務收入貸銷項貸預收
2020 03/23 10:09
84784959 
2020 03/23 10:17
我看前任會計怎么做其它應付款,她都是做,借銀行,貸 其它應付款
樸老師 
2020 03/23 10:26
也可以的,往來這樣做也可以的
84784959 
2020 03/23 10:33
那我多收的這部分預存款可以掛其他應付款嗎?有的人還做入其他應收款
樸老師 
2020 03/23 10:37
可以的,一個客戶或者供應商用一個往來科目就行了
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00:10:00
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