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請問如果有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,月底要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目,需要調(diào)到進(jìn)項稅額里面嗎?怎樣編分錄
借:庫存商品等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
這樣處理的哦
2020 07/06 12:31
84785023 
2020 07/06 12:36
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是4月份發(fā)生的,我一直沒有結(jié)轉(zhuǎn),我們要是沒有銷項,只有進(jìn)項,月底也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,怎樣編分錄
許老師 
2020 07/06 12:38
這個的話 一樣要結(jié)轉(zhuǎn)的
還是我這樣處理 不影響的
銷項歸銷項 另外處理的哦
84785023 
2020 07/06 12:40
如果有銷項也有進(jìn)賬,怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
許老師 
2020 07/06 12:41
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
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