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      問題已解決

      12月一筆材料進項轉出(借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 2000 貸:應交稅費-進項稅額2000),結轉本年增值稅紅字(借:應交稅費-進項稅額 2000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2000),這樣做有地方錯嗎

      84785039| 提問時間:2019 07/24 12:47
      溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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      蔣飛老師
      金牌答疑老師
      職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
      你好! 思路是對的
      2019 07/24 12:49
      84785039
      2019 07/24 12:53
      結轉本年增值稅紅字(借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 2000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2000) 剛寫錯了,老師能解釋一下為什么要這樣做嗎,
      蔣飛老師
      2019 07/24 13:05
      你好! 比如材料進項稅額轉出100 本月銷項稅額150 本月應交增值稅=100+150=250
      蔣飛老師
      2019 07/24 13:06
      1.進項稅額轉出 借:原材料100 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)100
      蔣飛老師
      2019 07/24 13:07
      2.本月應交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)150 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)100 貸:應交稅費-未交增值稅250
      84785039
      2019 07/24 13:39
      進項轉出(借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 2000 貸:應交稅費-進項稅額2000)進項已經減少, 結轉本年增值稅紅字(借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 2000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2000) 借方是不是不對,應該是應交稅費-應交增值稅-進項稅額
      蔣飛老師
      2019 07/24 13:49
      材料的進項稅額轉出,需要記入原材料成本的
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