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      問題已解決

      A公司適用的所得稅稅率為20%。2016年12月31日取得的某項固定資產,成本為5 000萬元,使用年限為10年,會計采用年限平均法計提折舊,凈殘值為零。2018年12月31日,估計該項固定資產的可收回金額為3 500萬元。稅法規定,使用年限10年,該固定資產應采用雙倍余額遞減法計提折舊,凈殘值為零。各年A公司實現的利潤總額為 10 000萬元。2017年遞延所得稅資產和遞延所得稅負債期初余額為0。 問:2017年年末遞延所得稅負債余額=500×20%=100(萬元) 2017年年末遞延所得稅負債發生額=100(萬元) 2017年應交所得稅=(10 000+會計折舊5 000/10-稅法折舊5 000 ×2/10)×20%=1 900(萬元) 也可=(10 000﹣當期應納稅暫時性差異500)×20% 2017年年末確認所得稅費用=1 900+100=2 000(萬元) 為什么2017年應交所得稅不是=10000*20%+500*20%=2100萬元

      84784984| 提問時間:2022 10/26 16:41
      溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
      速問速答
      微微老師
      金牌答疑老師
      職稱:初級會計師,稅務師
      您好,應交所得稅=(利潤總額-應納稅暫時性差異)*稅率,不是加上應納稅暫時性差異
      2022 10/26 16:49
      84784984
      2022 10/26 16:52
      我理解的是所得稅費用=當期所得稅費用+遞延所得稅負債=10000*20%+500*20%
      微微老師
      2022 10/26 17:03
      我理解的是所得稅費用=當期所得稅費用- 遞延所得稅負債=10000*20%-500*20%,也沒有問題的呢
      微微老師
      2022 10/26 17:17
      你好,沒人和你杠啊。都說要減去的,不是加~所得稅資產才是加~你執著什么
      描述你的問題,直接向老師提問
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