問題已解決
普票和專票一樣,這樣操作嗎
同學你好! 是不是 漏發圖片了,
2024 09/26 10:58
84784995 
2024 09/26 11:07
是個問題上次說的
apple老師 
2024 09/26 11:18
同學你好!
對你的圖片,我再整理一下?
1)你們是已經 計入? 【在建工程】 了。
2)現在,竣工了,需要 轉入【固定資產】,但是,對方不給開發票
你的問題是,
1)對方不給發票,怎么操作
2)如果發票來了,普票與專票是否一樣
如果,我理解的對,那么,我給你說明
首先,計入固定資產 的 會計準則, 不是 必須有發票
而是,【達到可使用狀態】了,就必須得轉入 固定資產
因此,上面的老師,解答有錯,你可以查看 【會計準則,關于固定資產的定義】
其次。
不論專票還是 普票。
記 賬原則是一樣的
只是 專票 可以抵扣進項稅
普票不可以抵扣
84784995 
2024 09/27 09:45
同企業同業務不同月份付款,每次付款附件合同必須有還是
84784995 
2024 09/27 09:48
我們沒有計入在建工程因為對方一直不給開票,在預付賬款掛著等對方發票開了再沖減預付賬款到在建工程里,就是如果對方一直不給開票怎么辦,工程結算了一直沒有發票預付能轉入在建工程嗎
apple老師 
2024 09/27 09:52
【同企業同業務不同月份付款,每次付款附件合同必須有還是】
---兩種方法
1)就寫一次 付款申請 書
在這個申請書上, 把每期要支付多少,分別列出來
那么,財務人員支付時,就按照 這個申請書的日期去支付
因此,原始附件 就一份,附在申請 書? 后面就行
2)如果 每次 都寫? 【付款申請書】,
就把 合同 有支付 條件的那頁 復印一下,粘貼在后面 當附件
要不,沒人能記得合同上是怎么寫的
apple老師 
2024 09/27 09:56
【我們沒有計入在建工程因為對方一直不給開票,在預付賬款掛著等對方發票開了再沖減預付賬款到在建工程里,就是如果對方一直不給開票怎么辦,工程結算了一直沒有發票預付能轉入在建工程嗎】
----關于這一個問題
沒有發票,也可以轉入 在建工程,只是因為沒有發票,所以,能抵扣的增值稅無法顯示在財報上,
而且,業務實質是:在建工程本身就是發生了,? 只是缺發票。
會計準則上,做賬原則, 不是有票才能入賬, 主要是看業務實質 入賬的,
84784995 
2024 09/27 10:54
實在沒有發票,我這也可以記在建工程
84784995 
2024 09/27 10:55
在沒來發票前先記入預付賬款,如果有發票來了在沖減計入在建工程
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描述你的問題,直接向老師提問
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